目 录
第一部分:南宁市司法局概况
一、重要本能机能
二、部分决算单位构成
第二部分:南宁市司法局2016年部分决算报表
表一:支出支出决算总表
表二:支出决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款支出支出决算总表
表五:一样平常大众预算财政拨款支出决算表
表六:一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表
表七:一样平常大众预算财政拨款支配 “三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款支出支出决算表
第三部分:南宁市司法局2016年度部分决算环境说明
一、2016年度支出支出决算全体环境
二、2016年度一样平常大众预算支出决算环境
三、2016年度政府性基金支出决算环境
四、一样平常大众预算财政拨款支配的“三公”经费支出决算环境说明
五、其余重要事项环境说明
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市司法局概况
一、重要本能机能
1、贯彻履行国度司法行政工作的目标、政策和司法、法规,草拟无关地方性法规、规章草案,制定全市司法行政工作的睁开计划并构造实行。
2、拟订全市法治宣传、普及司法常识计划并构造实行,指点全市依法管理工作和对外法治宣传工作。
3、卖力指点监督全市律师、公证工作并承当相应任务。
4、指点监督全市司法支援工作。
5、指点监督全市司法所打造和国民调解、社区矫正、下层司法效劳、刑释解教职员的过渡性安顿帮教工作。
6、卖力全市下层司法效劳工作者执业核准工作。
7、构造实行全市国度188体育工作。
8、协助解决全市司法鉴定人、司法鉴定机构挂号解决工作。
9、卖力全市司法行政体系警用设备解决工作,指点、监督全市司法行政体系计划财政工作。
10、指点全市司法行政体系的步队打造和思惟作风、工作作风打造;解决机关和所属单位的人事工作;协助县(区)解决司法局的引导干部。
11、包办市国民政府交办的其余事项。
二、部分决算单位构成
2016年度188体育(机关)的决算报表由2个单位构成。此中行政单位1个,局属参照公务员解决事迹单位1个。行政单位是188体育机关本级;局属参照公务员解决事迹单位是南宁市司法支援中央。
表一:支出支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2921.56 |
一、一样平常大众效劳支出 |
|
|
二、事迹支出 |
|
…… |
|
|
三、事迹单位经营支出 |
|
四、大众平安支出 |
3581.74 |
|
四、其余支出 |
187.88 |
八、社会包管和工作支出 |
322.21 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
89.90 |
|
|
|
十四、资本勘探信息等支出 |
9.00 |
|
|
|
十九、住房包管支出 |
72.84 |
|
|
|
二十一、其余支出 |
113.35 |
|
本年支出算计 |
3109.44 |
本年支出算计 |
4189.04 |
|
用事迹基金弥补收支差额 |
|
结余分派 |
|
|
上年结转 |
1909.44 |
年末结转与结余 |
829.84 |
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
5018.88 |
支出总计 |
5018.88 |
注:本表反映部分本年度的总收支和年末结转结余环境。
表二:支出决算表
单位:万元
注:本表反映部分本年度获得的各项支出环境。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出算计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴下级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
算计 |
4189.04 |
1450.58 |
2738.46 |
|
|
|
||
204 |
大众平安支出 |
3581.74 |
965.64 |
2616.11 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
3581.74 |
965.64 |
2616.11 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
965.64 |
965.64 |
|
|
|
|
|
2040602 |
一样平常行政解决事务 |
517.00 |
|
517.00 |
|
|
|
|
2040603 |
机关效劳 |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
|
2040604 |
下层司法业务 |
97.97 |
|
97.97 |
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
270.15 |
|
270.15 |
|
|
|
|
2040606 |
律师公证解决 |
66.73 |
|
66.73 |
|
|
|
|
2040607 |
司法支援 |
80.50 |
|
80.50 |
|
|
|
|
2040608 |
司法同一考试 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
|
2040699 |
其余司法支出 |
1357.76 |
|
1357.76 |
|
|
|
|
208 |
社会包管和工作支出 |
322.21 |
322.21 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事迹单位离退休 |
322.21 |
322.21 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口解决的行政单位离退休 |
322.21 |
322.21 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.90 |
89.90 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗包管 |
89.90 |
89.90 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.16 |
29.16 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事迹单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
56.52 |
56.52 |
|
|
|
|
|
215 |
资本勘探信息等支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
21505 |
产业和信息产业监管 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
2150502 |
一样平常行政解决事务 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
221 |
住房包管支出 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房变更支出 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
229 |
其余支出 |
113.35 |
|
113.35 |
|
|
|
|
22999 |
其余支出 |
113.35 |
|
113.35 |
|
|
|
|
2299901 |
其余支出 |
113.35 |
|
113.35 |
|
|
|
注:本表反映部分本年度各项支出情。
表四:财政拨款支出支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
算计 |
一样平常大众预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一样平常大众预算财政拨款 |
1 |
2921.56 |
一、一样平常大众效劳支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、大众平安支出 |
20 |
3581.74 |
3581.74 |
|
|
4 |
|
四、迷信技能支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
…… |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社会包管和工作支出 |
24 |
322.21 |
322.21 |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
89.90 |
89.90 |
|
|
9 |
|
十四、资本勘探信息等支出 |
26 |
9.00 |
9.00 |
|
|
10 |
|
十九、住房包管支出 |
27 |
72.84 |
72.84 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年支出算计 |
12 |
2921.56 |
本年支出算计 |
29 |
4075.69 |
||
岁首年月财政拨款结转和结余 |
13 |
1772.33 |
年末结转和结余 |
30 |
618.20 |
||
一样平常大众预算财政拨款 |
14 |
1772.33 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
算计 |
17 |
4693.89 |
算计 |
34 |
4693.89 |
注:本表反映部分年度一样平常大众预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余环境。
表五:一样平常大众预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
算计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
算计 |
4075.69 |
1450.58 |
2625.11 |
|
204 |
大众平安支出 |
3581.74 |
965.64 |
|
20406 |
司法 |
3581.74 |
965.64 |
|
2040601 |
行政运行 |
965.64 |
965.64 |
|
2040602 |
一样平常行政解决事务 |
517.00 |
|
517.00 |
2040603 |
机关效劳 |
135.00 |
|
135.00 |
2040604 |
下层司法业务 |
97.97 |
|
97.97 |
2040605 |
普法宣传 |
270.15 |
|
270.15 |
2040606 |
律师公证解决 |
66.73 |
|
66.73 |
2040607 |
司法支援 |
80.50 |
|
80.50 |
2040608 |
司法同一考试 |
3.00 |
|
3.00 |
2040610 |
社区矫正 |
88.00 |
|
88.00 |
2040699 |
其余司法支出 |
1357.76 |
|
1357.76 |
208 |
社会包管和工作支出 |
322.21 |
322.21 |
|
20805 |
行政事迹单位离退休 |
322.21 |
322.21 |
|
2080501 |
归口解决的行政单位离退休 |
322.21 |
322.21 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.90 |
89.90 |
|
21005 |
医疗包管 |
89.90 |
89.90 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.16 |
29.16 |
|
2100502 |
事迹单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
56.52 |
56.52 |
|
215 |
资本勘探信息等支出 |
9.00 |
|
9.00 |
21505 |
产业和信息产业监管 |
9.00 |
|
9.00 |
2150502 |
一样平常行政解决事务 |
9.00 |
|
9.00 |
221 |
住房包管支出 |
72.84 |
72.84 |
|
22102 |
住房变更支出 |
72.84 |
72.84 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
|
注:本表反映部分年度一样平常大众预算财政拨款实际支出环境。
表六:一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
职员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
671.75 |
302 |
商品和效劳支出 |
246.00 |
30101 |
基本工资 |
499.52 |
30201 |
办公费 |
24.18 |
30102 |
补助补贴 |
91.45 |
30205 |
水费 |
9.53 |
30106 |
伙食补助费 |
12.82 |
30206 |
电费 |
26.09 |
30112 |
其余社会包管缴费 |
11.80 |
30207 |
邮电费 |
4.15 |
30199 |
其余工资福利支出 |
56.16 |
30209 |
物业解决费 |
2.99 |
303 |
对小我和家庭的补助 |
532.84 |
30211 |
差旅费 |
13.92 |
30301 |
离休费 |
20.40 |
30213 |
维修(护)费 |
7.18 |
30302 |
退休费 |
301.80 |
30215 |
集会费 |
4.60 |
30305 |
生计补助 |
0.75 |
30217 |
公务接待费 |
1.97 |
30307 |
医疗费 |
91.08 |
30226 |
劳务费 |
7.44 |
30311 |
住房公积金 |
91.59 |
30228 |
工会经费 |
10.58 |
30399 |
其余对小我和家庭的补助支出 |
27.21 |
30231 |
公务用车运行掩护费 |
6.00 |
|
|
|
30239 |
其余交通用度 |
25.62 |
|
|
|
30299 |
其余商品和效劳支出 |
101.75 |
职员经费算计 |
1204.59 |
公用经费算计 |
246.00 |
注:本表反映部分本年度一样平常大众预算财政拨款基本支出明细环境。
表七:一样平常大众预算财政拨款支配的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
算计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
算计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
49.2 |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
3.00 |
15.07 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
2.07 |
注:本表反映部分本年度“三公”经费支出预决算环境。此中。2016年度预算数为“三公”经费岁首年月预算数,决算数是包含昔时一样平常大众预算财政拨款和曩昔年度结转资金支配的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款支出支出决算
单位:万元
项 目 |
岁首年月结转和结余 |
本年支出 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功效分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
算计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部分本年度政府性基金预算财政拨款支出支出及结转和结余环境。188体育没有政府性基金预算财政拨款支出,也没有政府性基金预算财政拨款支配的支出,故本表有数据。
第三部分:188体育2016年度部分决算环境说明
一、2016年度支出支出决算全体环境
(一)支出总计5018.88万元。
1.财政拨款支出2921.56万元,为市本级财政昔时拨付的资金。
2.其余支出187.88万元,此中:自治区司法厅拨入的社区矫正效劳平台打造经费100万元;南宁市地税局拨入的综合治税奖15万元;自治区司法厅拨入的2016年国度188体育南宁考点考务费 65.68 万元;自治区司法厅拨入的先辈个人、课题调研、集会经费等7.20万元。
3.上年结转和结余1909.44万元,为上年度支出预算因政府洽购手续未办完,项目资金不能支付,按照权责发生制原则需结转到本年度按无关规定持续应用的资金。
(二)支出总计 4189.04 万元。包含:
1.大众平安(类)3581.74万元:重要用于司法局本级及局属事迹单位为包管日常运行发生的基本支出和为实现司法行政各项工作任务、包管司法行政事迹睁开而发生的项目支出。
2.社会包管和工作(类)322.21万元:重要用于司法局本级及局属事迹单位按国度规定发放的离退休职员工资津补贴及离退休职员解决方面的支出。
3.医疗卫生(类)89.90万元:根据南宁市同一规定,按规定的比例计缴的医疗保险用度。
4.资本勘探信息(类)9万元:重要用于信息收集及软件购置更新。
5.住房包管支出(类) 72.84万元:重要用于按照国度政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。
6.其余支出113.35万元:重要用于世界司法同一考试南宁考区考务费支出。
7.年末结转和结余829.84万元,此中:“财政拨款结转”618.20万元,为本年度按权责发生制构成的专项资金结转384.20万元和业务综合楼未能停止的工程竣工结算进而构成的结转234万元;“其余资金结转结余”211.64万元为其余支出项目中自治区司法厅拨入的社区矫正效劳平台打造经费资金结转及综合治税奖等经费。
二、2016年度一样平常大众预算支出决算环境
188体育2016年度一样平常大众预算支出4075.69万元,此中:基本支出1450.58万元,项目支出 2625.11万元。
1.行政运行965.64万元:重要用于司法局本级及局属事迹单位为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按南宁市同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出。
2.一样平常行政解决事务517.00万元:重要用于司法局本级及局属事迹单位为包管日常运行和为实现司法行政各项工作任务而发生的项目支出。如根据南宁市同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出和用于信息化打造、业务办公用房打造项目和设备掩护修缮、设重要用于备更新购置等方面的项目支出。
3.机关效劳135.00万元:重要用于为司法局本级及局属事迹单位供给后勤效劳的支出。
4.下层司法业务97.97万元:重要用于下层司法所打造、国民调解、医疗纠纷、安顿帮教、社区矫正等下层业务工作支出。
5.普法宣传270.15万元:重要用于利用各种媒体宣传、法治文化园打造、宣传资料、法治作品等普法宣传业务支出。
6.律师公证解决业务66.73万元:重要用于律师、公证解决等业务支出。
7.司法支援80.50万元:重要用于司法支援办案补助支出。
8.司法同一考试3.00万元:重要用于依法行政、国度188体育等工作支出。
9.社区矫正88万元:重要用于社区矫正工作宣传、集会费、培训费、下下层检查指点工作经费等支出。
10.其余司法支出1357.76万元:重要用于机关工作职员年终绩效考评奖和其余司法行政办案业务和购置办案设备支出。
11.行政事迹单位离退休322.21万元:重要用于司法局本级及局属事迹单位按国度规定发放的离退休职员工资、津补贴及离退休职员解决方面的支出。
12. 医疗包管89.90万元:根据南宁市同一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费支出。
13.资本勘探信息9万元:重要用于信息收集及软件购置更新。
14.住房变更支出72.84万元:重要用于按照国度政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算环境
南宁市司法局2016年度政府性基金支出0万元,此中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明
2016年度一样平常大众预算基本支出1450.58万元,此中:职员经费1204.58万元,重要包含:基本工资、补助补贴、其余工资福利支出、及对小我和家庭补助支出等支出;公用经费246.00万元,重要包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、及公务用车运行掩护费。
1.工资福利支出671.75万元,重要用于在职职员和聘用职员的工资支出;
2.商品和效劳支出246.00万元,重要用于日常办公费、水电费、邮电费、物业解决费、差旅费、日常办公设备掩护费、集会费、职工培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公用用车运行掩护费、其余交通费、其余商品和效劳等支出;
3.对小我和家庭的补助支出532.84万元,重要用于离退休职员的工资、职工的医疗补助费和职工小我住房公积金等支出;
五、一样平常大众预算财政拨款支配的“三公”经费支出决算环境明
2016年度一样平常大众预算财政拨款支配的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置运行费支出决算13.00万元;公务接待费支出决算2.07万元。详细环境如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。整年没有应用财政拨款支配188体育机关、所属事迹单位出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出13.00万元。此中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出13.00万元。重要用于机要文件交换、市内因公出行及睁开行政司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,188体育及所属事迹单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆(此中一样平常公务用车2辆、执勤法律用车7辆),整年运行费支出13.00万元,平均每辆车1.44万元。
(三)公务接待费支出2.07万元。重要用于接待区内各地(市)司法行政体系及外地司法行政体系团组到本单位停止工作经验交换和进修考核的用度。整年国内公务接待批次14次,166人次。
(四) “三公”经费支出15.07万元,较2015年的44.13万元削减29.06万元,此中:公务用车运行掩护费13.00万元,比上年削减28.13万元, 削减的重要原因是2016年单位公车变更后,严厉按公车变更轨制用车,致使公务用车运行掩护费削减。公务接待费2.07元,比上年削减0.93万元。削减的重要原因是单位严厉履行中央八项规定,严厉节制公务接待用度。
六、其余重要事项环境说明
(一)机关运行经费支出环境说明
2016年本部分机关运行经费支出246.00万元,比2015年增长41.35万元,增长20.21 %。重要原因是:2016年定额和商品效劳支出模范提高。
(二)政府洽购支出环境说明
2016年本部分政府洽购支出总额97.42万元,此中:政府洽购货物支出54.16万元、政府洽购效劳支出43.26万元。付与中小企业条约金额97.42万元,占政府洽购支出总额的100%。
(三)国有资产占用环境说明
停止2016年12月31日,本部分共有车辆9辆,此中:一样平常公务用车2辆、一样平常法律执勤用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上公用设备0台(套),200万元以上大型设备0台(套)。
(四)因为部分决算数据单位为万元,保留二位小数时采取了四舍五入法,可能导致实际数据与算计数据出现差额。
第四部分 名词解释
一、财政拨款支出:指南宁市财政部分昔时拨付的资金。
二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。
三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。
四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。
五、用事迹基金弥补收支差额指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年 按无关规定持续应用的资金。
七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。
九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。
十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算解决的“三公”经费,是指南宁市本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。
公开光阴:2017年10月